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信阳市高新区2022年部门决算报表
来源:时间:2024-01-10浏览量:
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 一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为21541万元。与上年度 相比,收、支总计各增加(减少)2858万元,增长(下降)15.3%。

  二、收入决算情况说明

  2022 年度收入合计21541万元,其中:财政拨款收入 21541万元,占 100.00%;上级补助 收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计 21541万元,其中:基本支出13693 万元,占63.57%;项目支出 7848万元,占36.43%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为 21541万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减 少)2858万元,增长(下 降)15.3%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出21541万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减 少)2858万元,增长(下 降)15.3%。主要原因 基础设施投入增加。

  (二)结构情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出21541万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6664万元,占30.94%;公共安全(类)支出536万元,占2.5%;教育(类)支出2044万元,占9.49%;科学技术(类)支出2054万元,占9.54%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出1504万元,占6.98%;卫生健康(类)支出744万元,占3.45%;节能环保(类)支出190万元,占0.09%;城乡社区(类)支出5224万元,占24.25%;农林水(类)支出411万元,占1.91%;交通运输支出0万元,占比0.0%;资源勘探信息等(类)支出467万元,占2.17%;商业服务业等(类)支出616万元,占2.86%;金融(类)支出55万元,占0.26%;自然资源海洋气象等(类)支出137万元,占0.64%;住房保障(类)支出257万元,占1.19%;灾害防治及应急管理(类)支出638万元,占2.96%。

  (三)具体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21541万元,支出决算为 21541万元,完成年初预算的100.00%。其中:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为88万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1242元,支出决算为1242万元,完成年初预算的100%。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为968万元,支出决算为968万元,完成年初预算的100%。

  4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为152万元,支出决算为152万元,完成年初预算的100%。

  5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为146万元,支出决算为146万元,完成年初预算的100%。

  6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

  7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为79万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%。

  8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为226万元,支出决算为226万元,完成年初预算的100%。

  11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为1220万元,支出决算为1220万元,完成年初预算的100%。

  12.一般公共服务支出(类)税收事务(款)事业运行(项)。年初预算为492万元,支出决算为492万元,完成年初预算的100%。

  13.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的100%。

  15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

  16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

  17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为168万元,支出决算为168万元,完成年初预算的100%。

  18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

  19.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。

  20.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

  21.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

  22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为165万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%。

  23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为156万元,支出决算为156万元,完成年初预算的100%。

  24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。

  25.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为737万元,支出决算为737万元,完成年初预算的100%。

  26.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为294万元,支出决算为294万元,完成年初预算的100%。

  27.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

  28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%。

  29.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

  30.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

  31.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%。

  32.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为412万元,支出决算为412万元,完成年初预算的100%。

  33.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%。

  34.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

  35.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为97万元,支出决算为97万元,完成年初预算的100%。

  36.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%。

  37.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为780万元,支出决算为780万元,完成年初预算的100%。

  38.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为957万元,支出决算为957万元,完成年初预算的100%。

  39.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为64万元,支出决算为64万元,完成年初预算的100%。

  40.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为114万元,支出决算为114万元,完成年初预算的100%。

  41.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为175万元,支出决算为175万元,完成年初预算的100%。

  42.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为43万元,支出决算为43万元,完成年初预算的100%。

  43.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为1046万元,支出决算为1046万元,完成年初预算的100%。

  44.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他应用技术研究与开发(项)。年初预算为266万元,支出决算为266万元,完成年初预算的100%。

  45.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

  46.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为515万元,支出决算为515万元,完成年初预算的100%。

  47.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为82万元,支出决算为82万元,完成年初预算的100%。

  48.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

  49.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为413万元,支出决算为413万元,完成年初预算的100%。

  50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为334万元,支出决算为334万元,完成年初预算的100%。

  51.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为87万元,支出决算为87万元,完成年初预算的100%。

  52.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。

  53.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

  54.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

  55.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%。

  56.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。

  57.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

  58.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。

  59.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

  60.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  61.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为355万元,支出决算为355万元,完成年初预算的100%。

  62.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

  63.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

  64.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

  65.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为96万元,支出决算为96万元,完成年初预算的100%。

  66.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。

  67.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为400万元,支出决算为400万元,完成年初预算的100%。

  68.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  69.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为133万元,支出决算为133万元,完成年初预算的100%。

  70.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

  71.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

  72.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为177万元,支出决算为177万元,完成年初预算的100%。

  73.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

  74.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为414万元,支出决算为414万元,完成年初预算的100%。

  75.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为205万元,支出决算为205万元,完成年初预算的100%。

  76.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为83万元,支出决算为83万元,完成年初预算的100%。

  77.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为4090万元,支出决算为4090万元,完成年初预算的100%。

  78.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为374万元,支出决算为374万元,完成年初预算的100%。

  79.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%。

  80.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为311万元,支出决算为311万元,完成年初预算的100%。 79.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

  81.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。 84.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为59万元,支出决算为59万元,完成年初预算的100%。

  82.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。 86.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  83.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

  84.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。年初预算为467万元,支出决算为467万元,完成年初预算的100%。

  85.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为470万元,支出决算为470万元,完成年初预算的100%。

  86.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为146万元,支出决算为146万元,完成年初预算的100%。

  87.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为43万元,支出决算为43万元,完成年初预算的100%。

  88.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

  89.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

  90.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%。

  91.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为257万元,支出决算为257万元,完成年初预算的100%。

  92.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为69万元,支出决算为69万元,完成年初预算的100%。

  93.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为29万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100%。

  94.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为380万元,支出决算为380万元,完成年初预算的100%。

  95.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出13693万元。其中:人员经费 8007.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出……;公用经费5685.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为96.45万元,支出决算为 96.45万元,完成预算的100.00%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算95.34万元, 完成预算的100.00%,占 98.87%;公务接待费支出决算 1.11万元,完成预算的100.00%,占1.13%;具体情 况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%.因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为95.34万元,支出决算为 95.34万元,完成年初预算的100.00%。其中:

  3.公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

  4.公务用车运行支出95.34万元。主要用于公务用车燃料费,维修费,保险费。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为39量。

  5.公务接待费年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100.00%。外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.11万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2022年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0.00万元。 (没有机关运行经费的应添加说明:我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。)

  九、政府采购支出情况说明

  2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  2022 年期末,我单位共有车辆39辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车39辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  十一、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  我区认真履行预算绩效管理主体责任,采取有效措施,抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。强化为民理财、为民理政的意识,用尽可能少的钱办尽可能多的事,确保每一分钱用到实处,发挥最大效益。

  (二)项目绩效自评结果。

  通过进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,严格财政项目资金预算编制依据,确保资金均按规定用于专项业务,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

  收入支出决算总表   
      
     公开01表
部门:信阳市高新区 2022年度  金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入1215,410,000.00一、一般公共服务支出3266,640,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出355,360,000.00
五、事业收入50.00五、教育支出3620,440,000.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出3720,540,000.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3915,040,000.00
 9 九、卫生健康支出407,440,000.00
 10 十、节能环保支出411,900,000.00
 11 十一、城乡社区支出4252,240,000.00
 12 十二、农林水支出434,110,000.00
 13 十三、交通运输支出440.00
 14 十四、资源勘探工业信息等支出454,670,000.00
 15 十五、商业服务业等支出466,160,000.00
 16 十六、金融支出47550,000.00
 17 十七、援助其他地区支出480.00
 18 十八、自然资源海洋气象等支出491,370,000.00
 19 十九、住房保障支出502,570,000.00
 20 二十、粮油物资储备支出510.00
 21 二十一、国有资本经营预算支出520.00
 22 二十二、灾害防治及应急管理支出536,380,000.00
 23 二十三、其他支出540.00
 24 二十四、债务还本支出550.00
 25 二十五、债务付息支出560.00
 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计27215,410,000.00本年支出合计58215,410,000.00
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余290.00年末结转和结余600.00
 30  61 
总计31215,410,000.00总计62215,410,000.00
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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