一、2023年预算安排指导思想和原则
2023年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持科学发展观,以“国家级高新技术产业开发区”为契机,转变经济发展方式,推动经济转型和产业结构调整;以扩大公共财政覆盖面为重点,进一步优化财政支出结构;不断深化财政改革,坚持统筹兼顾和增收节支,严格控制一般性支出,提高财政科学化、精细化管理水平和财政资金使用效率,确保财政收支平衡。
2023年预算安排原则是:稳中求进,收支平衡,统筹兼顾。
二、2023年预算支出安排
2023年信阳高新区财政支出总计28002万元,其中:区本级预算支出20818万元,上解上级支出7184万元。在预算执行中将优先安排保工资、保运转、保基本民生支出。
(一)区本级预算安排支出
区本级预算支出20818万元,主要安排情况如下:
1、一般公共服务支出安排6128万元,较上年增加925万元,增长17.8%。
2、公共安全支出安排308万元,基本与上年持平。
3、教育支出安排1943万元,基本与上年持平。
4、科学技术支出安排1250万元,较上年增加570万元,增长83.8%。
5、社会保障和就业支出安排410万元,较上年减少439万元,下降51.7%。
6、卫生健康支出安排637万元,较上年减少635万元,下降80.9%。
7、节能环保支出安排95万元,较上年减少19万元,下降16.7%。
8、城乡社区事务支出安排6595万元,较上年增加873万元,增长15.3%。
9、金融支出安排39万元,较上年减少63万元,下降61.8%。
10、自然资源海洋气象等事务支出安排421万元,较上年增加50万元,增长13.5%。
11、住房保障支出安排540万元,较上年增加87万元,增长19.2%。
12、灾害防治及应急管理支出安排779万元,较上年增长343万元,增长78.7%。
13、债务付息支出安排950万元,与上年保持一致。
(二)上解上级支出
上解上级支出预计7184万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按2023年预计数安排。
关于2023年信阳高新区一般公共预算收入安排情况的说明.doc
2023年一般公共预算收支平衡表.xls